| Z2427C3386 | 
                ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 27/03/2019 - COMUNICAZIONE ON LINE LAVORI USURANTI (AUTISTI) | 
                50,00 € | 
                ALMA S.P.A. | 
              
              
                | Z2B29DDDC5 | 
                ORDINATIVO NUMERO 51 DEL 23/09/2019 - REVISIONE SCUOLABUS | 
                240,00 € | 
                AVIGNONE TRASPORTI S.R.L. | 
              
              
                | Z5328B5E1A | 
                ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 05/06/2019 - ASSISTENZA E HOSTING SITO COMUNALE 2019 | 
                459,00 € | 
                COMSERVICE S.R.L. | 
              
              
                | Z8C2879418 | 
                SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019.... | 
                300,00 € | 
                CONTE S.R.L. COSTRUZIONI EDILI | 
              
              
                | Z8E274E7DE | 
                ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 25/02/2019 - CANCELLERIA PER BIBLIOTECA | 
                232,00 € | 
                FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. | 
              
              
                | Z3828F3519 | 
                ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 24/06/2019 - PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA | 
                879,75 € | 
                MAGRIS S.p.A. | 
              
              
                | ZB52AFDFDF | 
                ORDINATIVO NUMERO 67 DEL 04/12/2019 - SEDIE PER TAVOLO SALA CONSILIARE COMUNE | 
                419,37 € | 
                MC SERVICES S.C.R.L. | 
              
              
                | ZF02B0EBC1 | 
                ORDINATIVO NUMERO 53 DEL 09/12/2019 - FORNITURA MATERIALE  GHIAIOSO | 
                32,92 € | 
                NEVE S.R.L. | 
              
              
                | ZCB2765656 | 
                AFFIDAMENTO  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  TRAMITE  CONVENZIONE   S.C.R. PIEMONTE  "ENERGIA... | 
                29.926,23 € | 
                NOVA AEG S.P.A. | 
              
              
                | Z3329FA0FB | 
                DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE SERVIZIO  DI  "CONDUZIONE E MANUTEZIONE ORDINARIA  IMPIANTI TERMICI ... | 
                6.000,00 € | 
                RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI | 
              
              
                | Z142AB51D7 | 
                DETERMINA  A CONTRARRE PER  SOSTITUZIONE  URGENTE POMPA FLANGIATA PRESSO LOCALE CALDAIA DEL... | 
                2.150,00 € | 
                RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI | 
              
              
                | ZE729881C8 | 
                ACQUISTO  ARMADIATURE E TAVOLI PER  SCUOLA  PRIMARIA -  DETERMINA  A CONTRARRE -  CIG - ZE729881C8 | 
                3.257,45 € | 
                VASTARREDO S.R L. | 
              
              
                | Z7B281D4BB | 
                ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 18/04/2019 - TARGHE PER INFO POINT | 
                65,00 € | 
                BOLOGNINO DAVIDE & C. s.n.c. TIPOGRAFIA | 
              
              
                | Z602A4A1D6 | 
                ORDINATIVO NUMERO 58 DEL 22/10/2019 - SPECCHI E LAMPADE PER BAGNO SALA CONSILIARE COMUNE | 
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                BRICOSELF ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | 
              
              
                | ZE02A42871 | 
                ORDINATIVO NUMERO 57 DEL 21/10/2019 - TARGA ASTUCCIO PER FILARMONICA | 
                35,00 € | 
                CAFFARO RORE LUIGI & C. S.N.C. | 
              
              
                | Z7D2716614 | 
                IMPEGNO DI SPESA DI ? 7.320,00 IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 30/01/2019 AD... | 
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                DASEIN S.R.L. | 
              
              
                | Z0C292EE05 | 
                ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 26/07/2019 - FORNITURA DI  SEGNALETICA STRADALE | 
                208,80 € | 
                ERREESSE di Roberta Serafino | 
              
              
                | Z34292F8CD | 
                ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 26/07/2019 - SEGNALETICA E  TOPONOMASTICA | 
                276,00 € | 
                ERREESSE di Roberta Serafino | 
              
              
                | Z4B271616D | 
                ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 08/02/2019 - FIORI PER CARNEVALI DI BIENCA E CHIAVERANO | 
                125,00 € | 
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                ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 18/04/2019 - CORONE ALLORO PER ANNIVERSARIO 25 APRILE | 
                440,00 € | 
                FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA | 
              
              
                | ZB428B077E | 
                ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 04/06/2019 - TAGLIANDO  APE TM TIPPER | 
                185,16 € | 
                MURARO S.R.L. | 
              
              
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                | ZD426DA90F | 
                ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 04/02/2019 - MATERIALE VARIO  ( 2/19) | 
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                | Z9A291AE6C | 
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                IMPIANTO DISTRIBUTORE ACQUE TRATTATE - INTERVENTI  DI CONTROLLO E MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ALLA... | 
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                | Z6A27DDF3F | 
                ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 02/04/2019 - MANIFESTI ANNIVERSARIO 25 APRILE (N.30) | 
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                BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. | 
              
              
                | ZCF29574BE | 
                ORDINATIVO NUMERO 37 DEL 26/07/2019 - REVISIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE | 
                57,90 € | 
                BRUNAUTO S.N.C. DI URZIA ROSARIO E C. | 
              
              
                | ZEF2AAC3DF | 
                ORDINATIVO NUMERO 63 DEL 15/11/2019 - PIEDISTALLI CON ASTE E BANDIERE PER S.STEFANO E SALA... | 
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                CENTRO FORNITURE S.N.C. | 
              
              
                | Z5228B0888 | 
                ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 04/06/2019 - SOSTITUZIONE  CAVO  FRIZIONE APE  PIAGGIO | 
                285,90 € | 
                CONFORTI S.N.C. | 
              
              
                | Z2928B4413 | 
                NUOVI PUNTI LUCE PER RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DETERMINAZIONI. CIG: Z2928B4413 | 
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                ENEL SOLE S.r.l. | 
              
              
                | Z8F2879EB5 | 
                ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 20/05/2019 - CANCELLERIA PER UFFICI | 
                255,10 € | 
                FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. | 
              
              
                | Z2C2A103FC | 
                ORDINATIVO NUMERO 55 DEL 07/10/2019 - CANCELLERIA E STAMPATI | 
                793,80 € | 
                FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. | 
              
              
                | Z022A7778A | 
                ORDINATIVO NUMERO 47 DEL 04/11/2019 - PULIZIA IDRODINAMICA  VIA  MONTALTO  6 -  CASA  PERONA (N.... | 
                617,50 € | 
                MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. | 
              
              
                | Z7F2AFCF5B | 
                ORDINATIVO NUMERO 66 DEL 04/12/2019 - DECORAZIONI NATALIZIE | 
                315,46 € | 
                PERAGA S.R.L. | 
              
              
                | ZF328B0CB5 | 
                IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 26 DEL 24/04/2019 AD OGGETTO: APPROVAZIONE... | 
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                Z&Z SERVICE DI ZAMBAIA CRISTIAN | 
              
              
                | Z9026FE10D | 
                ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 04/02/2019 - NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE  E  ESUBERO 2018 | 
                421,07 € | 
                ZIA S.R.L. | 
              
              
                | Z7F2844A4A | 
                ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 06/05/2019 - COMUNICAZIONE ASSUNZIONE AL CENTRO IMPIEGO (GUENZANI DANIELA) | 
                20,00 € | 
                ALMA S.P.A. | 
              
              
                | Z0429B1639 | 
                ORDINATIVO NUMERO 47 DEL 09/09/2019 - QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO BASE STATO CIVILE ANUSCA... | 
                452,00 € | 
                ANUSCA ASSOCIAZIONE | 
              
              
                | Z7529F52AF | 
                DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI... | 
                4.149,60 € | 
                ATELIER A STUDIO ASSOCIATO | 
              
              
                | Z3726FE389 | 
                ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 04/02/2019 - SALE  DA  DISGELO  IPERATTIVO -  5 BANCALI  DA  25 SACCHI | 
                650,00 € | 
                CEREAL FARINE DEI  F.LLI PERAZZONE SRL | 
              
              
                | Z562A56F00 | 
                ORDINATIVO NUMERO 60 DEL 24/10/2019 - FIORI E CORONA ALLORO PER RICORRENZE NOVEMBRE | 
                440,00 € | 
                FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA | 
              
              
                | Z1C293CDF5 | 
                ORDINATIVO NUMERO 41 DEL 17/07/2019 - CANCELLERIA E STAMPATI | 
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                | Z5927C2465 | 
                AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARI DEL SERVIZIO FORNITURA STAMPATI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE... | 
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                | Z7A2BBA88F | 
                ORDINATIVO NUMERO 55 DEL 24/12/2019 - FORNITURA GRANIGLIA + TRASPORTO | 
                120,84 € | 
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                | Z8427261FC | 
                AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. DITTA NUKEM DI... | 
                3.640,00 € | 
                NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA | 
              
              
                | ZF12920F68 | 
                LAVORI  DI  MANUTENZIONE SERVIZI  IGIENICI ALLOGGIO COMUNALE VIA MONTALTO DORA - FG .36  PART.103... | 
                1.500,00 € | 
                RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI | 
              
              
                | Z1229EF940 | 
                ORDINATIVO NUMERO 43 DEL 27/09/2019 - MATERIALE  VARIO  PER  MANUTENZIONE  IMMOBILI | 
                126,72 € | 
                SPART.EDIL  S.N.C. | 
              
              
                | Z3129EF3E1 | 
                ORDINATIVO NUMERO 41 DEL 27/09/2019 - STIPENDIO 2019 | 
                714,74 € | 
                STRATTA FERRAMENTA S.R.L. | 
              
              
                | ZE02A385AF | 
                ORDINATIVO NUMERO 56 DEL 17/10/2019 - MANIFESTI 50X70 RICORRENZA 4 NOVEMBRE | 
                105,00 € | 
                BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. | 
              
              
                | ZA52A4A7B0 | 
                DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ... | 
                39.205,53 € | 
                CONTE S.R.L. COSTRUZIONI EDILI | 
              
              
                | Z1F291D2E2 | 
                ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LAKE ME UP" LUGLIO 2019 - APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DELLA... | 
                93,00 € | 
                CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI IVREA | 
              
              
                | Z8C274E463 | 
                ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 25/02/2019 - CANCELLERIA PER PUNTO INFORMATIVO | 
                229,56 € | 
                FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. | 
              
              
                | ZC12876983 | 
                ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 17/05/2019 - ABBONAMENTO LA SENTINELLA DEL CANAVESE | 
                165,00 € | 
                GEDI NEWS NETWORK S.P.A.- Div. Lombardia-Emilia | 
              
              
                | ZC627F1A43 | 
                ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 27/03/2019 - ACQUISTO  SEDILI WC | 
                55,09 € | 
                IDROCENTRO S.P.A | 
              
              
                | Z9F26428F0 | 
                APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/07/2019 AL 31/12/2023.... | 
                12.600,00 € | 
                INTESA SANPAOLO S.P.A. | 
              
              
                | ZA428F36C1 | 
                ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 24/06/2019 - PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLA INFANZIA | 
                802,98 € | 
                MAGRIS S.p.A. | 
              
              
                | Z0B26FE17B | 
                ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 04/02/2019 - MATERIALE  GHIAIOSO  PER  PARCO  GIOCHI  CHIAVERANO | 
                156,02 € | 
                NEVE S.R.L. | 
              
              
                | z612b09917 | 
                ORDINATIVO NUMERO 48 DEL 09/12/2019 - SMONTAGGIO  CONDIZIONATORE | 
                270,00 € | 
                RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI | 
              
              
                | Z3A29574C8 | 
                ORDINATIVO NUMERO 36 DEL 26/07/2019 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI | 
                59,95 € | 
                SPART.EDIL  S.N.C. | 
              
              
                | ZE7287C32C | 
                IMPEGNO  DI  SPESA - ACQUISTO MATERIALE DA ARREDAMENTO FORESTERIA COMUNALE E TRASPORTO. (D.G.C..... | 
                2.270,10 € | 
                ANDIRIVIENI S.N.C. | 
              
              
                | zdf26fddd5 | 
                ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 04/02/2019 - VIBROBLOCKPLUS- 11 CARTUCCE | 
                272,00 € | 
                BETON ASFALTI S.R.L. | 
              
              
                | Z362A49E5C | 
                ORDINATIVO NUMERO 46 DEL 22/10/2019 - QUARZOCEM 40X40  GRIGIO SABBIATO E BISELL + TRASPORTO - ... | 
                346,92 € | 
                BRICOSELF ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO | 
              
              
                | Z6926C612D | 
                AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. SISTEMA... | 
                1.800,00 € | 
                DASEIN S.R.L. | 
              
              
                | Z232AF5774 | 
                AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA  ELETTRICA  SOCIETÀ ENEL  ENERGIA  SPA -  DETERMINA  A CONTRARRE | 
                860,66 € | 
                ENEL ENERGIA S.P.A. | 
              
              
                | Z2828AE3B8 | 
                ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 04/06/2019 - SEGNALETICA VERTICALE | 
                122,00 € | 
                ERREESSE di Roberta Serafino | 
              
              
                | ZDB29359C7 | 
                ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 26/07/2019 - PULIZIA RITANO | 
                640,00 € | 
                NEVE S.R.L. | 
              
              
                | ZEC2A4D451 | 
                DETERMINA A CONTRARRE- LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO AREA LAGO SIRIO -  CIG ZEC2A4D451 | 
                1.050,00 € | 
                NEVE S.R.L. | 
              
              
                | Z122AB7594 | 
                AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE"ENERGIA ELETTRICA11-... | 
                39.327,87 € | 
                NOVA AEG S.P.A. | 
              
              
                | Z57290FA96 | 
                ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 03/07/2019 - PRODOTTI ECOLOGICI PER PULIZIA UFFICI | 
                97,12 € | 
                POLARIS S.R.L. - ECOPASSAPAROLA | 
              
              
                | Z1C2910FF1 | 
                ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LAKE ME UP" LUGLIO 2019 - APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DELLA... | 
                420,00 € | 
                SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE | 
              
              
                | Z7C273AF26 | 
                AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITÀ E  REGOLARE ... | 
                6.656,00 € | 
                SESSA ARCH. SILVANO | 
              
              
                | ZD52776F7C | 
                ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE VOLTA A DIRIMERE LA QUESTIONE AVANTI L'AGENZIA DEL DEMANIO SULLA... | 
                3.588,00 € | 
                STUDIO LEGALE ASSOCIATO CONSOL-CARLOTTI | 
              
              
                | Z7A2A85713 | 
                GESTIONE SPERIMENTALE DELLE AREE DI SOSTA IN ZONA LAGO SIRIO NEL COMUNE DI CHIAVERANO - IMPEGNO E... | 
                6.399,12 € | 
                ALICA SERVICE S.R.L. | 
              
              
                | Z2D282AC00 | 
                ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 24/04/2019 - PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO IRAP/2019 | 
                190,00 € | 
                ALMA S.P.A. | 
              
              
                | Z022A053F2 | 
                IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DIPENDENTE COMUNALE  ARCH. MASSE' SARA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO... | 
                115,00 € | 
                CENTRO STUDI ATHENA | 
              
              
                | Z8A2737236 | 
                RINNOVO APPLICATIVO WEB NAPOLEONEPA PER IL TRIENNIO 2019/2021: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE... | 
                2.400,00 € | 
                DASEIN S.R.L. | 
              
              
                | Z4B274E67A | 
                ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 25/02/2019 - CANCELLERIA PER UFFICI | 
                624,40 € | 
                FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. | 
              
              
                | ZAB291D261 | 
                ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LAKE ME UP" LUGLIO 2019 - APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DELLA... | 
                110,00 € | 
                GRAMAZIO MICHELE | 
              
              
                | Z752B1667F | 
                ACQUISTO LIBRI DALLA DITTA "LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. SAS" AD USO DELLA... | 
                1.200,00 € | 
                LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. S.A.S. | 
              
              
                | Z4329B3AD0 | 
                AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE/SERVIZIO PER GESTIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA "CONCILIA"... | 
                5.700,00 € | 
                MAGGIOLI S.p.A. | 
              
              
                | Z5028F35AF | 
                ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 24/06/2019 - PRODOTTI PER PULIZIA SEDE COMUNALE | 
                138,56 € | 
                MAGRIS S.p.A. | 
              
              
                | Z6329D763A | 
                DETERMINA  A CONTRARRE -  AFFIDAMENTO  INCARICO  RIFACIMENTO  SERVIZIO IGIENICO ALLOGGIO ... | 
                5.650,00 € | 
                RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI | 
              
              
                | ZF72A56282 | 
                ORDINATIVO NUMERO 59 DEL 24/10/2019 - PIEDISTALLI CON ASTE E BANDIERE PER S.STEFANO E SALA... | 
                684,54 € | 
                RESOLFIN S.R.L. | 
              
              
                | Z7A272A1F6 | 
                ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 14/02/2019 - INTERVENTO DI MANTENZIONE FINESTRA CUCINA SCUOLA INFANZIA | 
                245,00 € | 
                S.AL.F. S.R.L. SERRAMENTI ALLUMINIO FEY | 
              
              
                | ZD529F68A3 | 
                ORDINATIVO NUMERO 53 DEL 30/09/2019 - COMUNICAZIONE CESSAZIONE TIROCINIO AL C.I. (DRAME ISMAILA) | 
                20,00 € | 
                ALMA S.P.A. | 
              
              
                | Z44270F3B0 | 
                SERVIZIO ANNUALE  DI  ASSISTENZA  CONTINUATIVA  SULLA  SICUREZZA  IGIENE  SUL  LAVORO E  NOMINA ... | 
                2.050,00 € | 
                C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. | 
              
              
                | Z342B0EA1B | 
                ORDINATIVO NUMERO 52 DEL 09/12/2019 - INTERVENTO  SU  IMPIANTO  ANTIFURTO  MUNICIPIO -  SALA ... | 
                370,00 € | 
                CENTRO SICUREZZA di Vito Mastrofrancesco sas | 
              
              
                | ZI626DA4E9 | 
                ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 04/02/2019 - FORNITURA  SALE  ANTIGHIACCIO - 2500KG | 
                287,50 € | 
                CEREAL FARINE DEI  F.LLI PERAZZONE SRL | 
              
              
                | 7870558DEA | 
                DETERMINA  DI AGGIUDICAZIONE -   " LAVORI DI  MESSA IN  SICUREZZA  E  RIQUALIFICAZIONE ... | 
                34.093,84 € | 
                CONTE S.R.L. COSTRUZIONI EDILI | 
              
              
                | Z6C28C97BA | 
                AGGIUDICAZIONE APPALTO "SERVIZIO  DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE  VERDI, SFALCIO ERBA,... | 
                19.415,00 € | 
                EURO-GREEN DI MOSCATO NICOLA ALESSANDRO | 
              
              
                | ZED29B1741 | 
                ORDINATIVO NUMERO 48 DEL 09/09/2019 - REGISTRI VARI E COPERTINE PER UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE | 
                265,40 € | 
                GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. | 
              
              
                | Z5328C5629 | 
                ISTITUZIONE SERVIZIO NAVETTA TRA PIAZZA DEL MERCATO AD IVREA E PIAZZA OMBRE A CHIAVERANO ANNO... | 
                5.760,00 € | 
                GRAMAZIO MICHELE | 
              
              
                | Z042A9B2B6 | 
                ORDINATIVO NUMERO 61 DEL 12/11/2019 - PORTALE WEB INFORMATIVO (FORMULA PIÙ) | 
                669,00 € | 
                MYO S.P.A. | 
              
              
                | ZDF27A0BEB | 
                ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 18/03/2019 - MODELLO PA04 EX DIPENDENTE LO VALVO MATILDE | 
                80,00 € | 
                PREVIFORMA S.R.L. | 
              
              
                | Z0529EF6BA | 
                ORDINATIVO NUMERO 42 DEL 27/09/2019 - MATERIALE  VARIO  PER  MANUTENZIONE  PATRIMONIO | 
                574,36 € | 
                STRATTA FERRAMENTA S.R.L. | 
              
              
                | Z322BBA8C3 | 
                ORDINATIVO NUMERO 56 DEL 24/12/2019 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI | 
                410,37 € | 
                STRATTA FERRAMENTA S.R.L. | 
              
              
                | Z372822C4B | 
                STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE -  TIPOGRAFIA PAOLO... | 
                3.150,00 € | 
                BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. | 
              
              
                | ZDE291D943 | 
                ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LAKE ME UP" LUGLIO 2019 - APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DELLA... | 
                40,98 € | 
                BIRRIFICIO ARTIGIANALE ABBA' S.R.L. | 
              
              
                | Z86272A532 | 
                ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 14/02/2019 - CAMBIO PNEUMATICI | 
                40,00 € | 
                DORA PNEUMATICI s.r.l. | 
              
              
                | Z2E270422D | 
                PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE... | 
                11.560,72 € | 
                ENEL SOLE S.r.l. | 
              
              
                | Z742A1BE12 | 
                ORDINATIVO NUMERO 45 DEL 09/10/2019 - SEGNALETICA VERTICALE | 
                187,00 € | 
                ERREESSE di Roberta Serafino | 
              
              
                | ZA229A5C5C | 
                ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 04/09/2019 - | 
                32,80 € | 
                IDROCENTRO S.P.A | 
              
              
                | Z4B26FE30B | 
                ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 04/02/2019 - MATERIALE SABBIOSO  PER  DISGELO  STRADALE | 
                30,68 € | 
                NEVE S.R.L. | 
              
              
                | Z2F2952B39 | 
                ORDINATIVO NUMERO 44 DEL 25/07/2019 - MONITOR PER PC UFFICIO TRIBUTI | 
                106,00 € | 
                NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA | 
              
              
                | ZE72BA4693 | 
                ORDINATIVO NUMERO 54 DEL 24/12/2019 - SOCCORSO STRADALE | 
                122,95 € | 
                SCAPINELLO AUTO S.R.L. | 
              
              
                | Z892935A3A | 
                ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 26/07/2019 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI | 
                193,85 € | 
                STRATTA FERRAMENTA S.R.L. | 
              
              
                | Z932A4E873 | 
                DETERMINA A CONTRARRE- LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO STRADA LAGO  SIRIO   -  CIG  Z932A4E873 | 
                2.500,00 € | 
                VALLE SIMONE GIOVANNI | 
              
              
                | ZE029AF365 | 
                PULIZIA LOCALI TEATRO E  TENDAGGI DI SCENA- DETERMINA A CONTRARRE - CIG.ZE029AF365 -  CIG.Z3A29AF6B2 | 
                900,00 € | 
                AQUILA SERVICE di  Rotella Filippo | 
              
              
                | Z1D26FDD82 | 
                ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 04/02/2019 - MATERIALE VARIO (70/19) | 
                431,56 € | 
                BC DI BOSCO COSETTA | 
              
              
                | ZC029CE89D | 
                DETERMINA  A  CONTRARRE LAVORI  DI  PULIZIA  CONTROSOFFITTO  SOTTOTETTO  E  COLMO VENTILATOTEATRO... | 
                2.900,00 € | 
                BERTAGNOLIO BRUNO S.R.L. | 
              
              
                | ZB62B253A4 | 
                ORDINATIVO NUMERO 68 DEL 11/12/2019 - TECA PER GONFALONE | 
                600,00 € | 
                BORGA PAOLO | 
              
              
                | Z1827F1E59 | 
                ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 08/04/2019 - MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI PLURIUSO G.MINO | 
                500,00 € | 
                BRIANESE SERRAMENTI S.A.S. | 
              
              
                | Z11273672B | 
                ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 18/02/2019 - INTERVENTO DI PULIZIA PLURIUSO MINO | 
                300,00 € | 
                C.M. SERVICE S.R.L. | 
              
              
                | Z032883F07 | 
                SERVIZIO DI PULIZIA  SEGGIO SITO NELLA SCUOLA PRIMARIA S. PERTINI  IN OCCASIONE DELLE... | 
                140,00 € | 
                C.M. SERVICE S.R.L. | 
              
              
                | ZDA274D61D | 
                ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 25/02/2019 - TARGA OTTONE PER CIMITERO | 
                35,00 € | 
                CAFFARO RORE LUIGI & C. S.N.C. | 
              
              
                | Z5628F374D | 
                ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DI... | 
                4.032,00 € | 
                EDENRED ITALIA S.R.L. | 
              
              
                | Z842AE30FC | 
                ORDINATIVO NUMERO 65 DEL 28/11/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO CDS 2020 | 
                241,47 € | 
                EGAF EDIZIONI Srl | 
              
              
                | Z2E289CFDD | 
                SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30069650-002 - IMPEGNO DI SPESA - CIG  Z2E289CFDD | 
                5.800,00 € | 
                POSTE ITALIANE S.P.A. | 
              
              
                | ZD52AEE2B6 | 
                AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO  2020 TRAMITE CONVENZIONE S.C.R. GARA... | 
                39.344,26 € | 
                UNOGAS ENERGIA S.P.A. | 
              
              
                | ZB5295572F | 
                ORDINATIVO NUMERO 45 DEL 26/07/2019 - BLOCCHI BUONI MENSA SCOLASTICA | 
                330,00 € | 
                BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. | 
              
              
                | ZBB2666346 | 
                DETERMINA  DI AGGIUDICAZIONE -  AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTI DI... | 
                23.919,77 € | 
                C.T.R. S.R.L. | 
              
              
                | Z062704424 | 
                AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  DERATTIZZAZIONE  LOCALI  COMUNALI ANNO 2019 - 2020- DETERMINA A... | 
                2.000,00 € | 
                ECOLOGICA DI VAUDAGNA MILENA | 
              
              
                | Z0C2703EE5 | 
                AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA  ELETTRICA  SOCIETÀ ENEL  ENERGIA  SPA -  DETERMINA  A CONTRARRE | 
                860,66 € | 
                ENEL ENERGIA S.P.A. | 
              
              
                | ZAC2A9C294 | 
                INCARICO  PER  LA  STESURA DI "PIANO DI EMERGENZA" STANDARD PER ALCUNE TIPOLOGIE DI... | 
                400,00 € | 
                ICOGEI DI CALANNI PILERI Lara | 
              
              
                | ZC529574FD | 
                ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 26/07/2019 - PIANTONI IN FERRO | 
                250,00 € | 
                MANIA ERALDO | 
              
              
                | ZCC27F1DD7 | 
                ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 01/04/2019 - COSTRUZIONE E  POSA  DI  SBARRA DI  FERRO  DI  CHIUSURA ... | 
                400,00 € | 
                MANIA ERALDO | 
              
              
                | ZBC26FE220 | 
                ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 04/02/2019 - TERRA VEGETALE PER PARCO GIOCHI | 
                12,04 € | 
                NEVE S.R.L. | 
              
              
                | ZD226FDD45 | 
                ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 04/02/2019 - FLACONE  OLIO  MIX HP CON  DOSATORE | 
                13,11 € | 
                NICOLOTTI E C. Snc | 
              
              
                | ZDB28762CB | 
                ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 17/05/2019 - PERSONAL COMPUTER DELL PER UFFICIO TRIBUTI E PACCHETTO... | 
                764,54 € | 
                NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA | 
              
              
                | Z4429508AF | 
                ORDINATIVO NUMERO 43 DEL 24/07/2019 - ATTIVITÀ PENSIONISTICA (FACCIO SANDRA/RICHEDA PAOLO EMILIO) | 
                480,00 € | 
                PREVIFORMA S.R.L. | 
              
              
                | Z59290622C | 
                ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 01/07/2019 - INSTALLAZIONE  CONDIZIONATORE UFF.ANAGRAFE | 
                650,00 € | 
                RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI | 
              
              
                | ZFA29B0D08 | 
                AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA NELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO... | 
                8.559,31 € | 
                AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE | 
              
              
                | Z8628F30A1 | 
                ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 24/06/2019 - GRAFICHE SU PANNELLI "FERMATA NAVETTA" | 
                126,00 € | 
                BOLOGNINO DAVIDE & C. s.n.c. TIPOGRAFIA | 
              
              
                | ZED2854390 | 
                ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 09/05/2019 - INTERVENTO DI PULIZIA PLURIUSO MINO | 
                120,00 € | 
                C.M. SERVICE S.R.L. | 
              
              
                | ZD326D9142 | 
                ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 04/02/2019 - SALE  MINERALE SALGEMMA 40  SACCHI | 
                508,80 € | 
                CABRIO EDILIZIA S.R.L. | 
              
              
                | Z8829F328C | 
                ORDINATIVO NUMERO 52 DEL 30/09/2019 - TARGA OTTONE PER CIMITERO | 
                40,00 € | 
                CAFFARO RORE LUIGI & C. S.N.C. | 
              
              
                | Z0727A02B9 | 
                ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 18/03/2019 - BANDIERE PER SEDE MUNICIPALE (ITALIA-EUROPA-REGIONE-COMUNE) | 
                180,00 € | 
                CENTRO FORNITURE S.N.C. | 
              
              
                | z2f2a41c08 | 
                ORDINATIVO NUMERO 51 DEL 09/12/2019 - MATERIALE VARIO | 
                27,49 € | 
                IDROCENTRO S.P.A | 
              
              
                | Z142A7C6E8 | 
                DETERMINA A CONTRARRE -   "MESSA IN SICUREZZA E LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SEDE... | 
                167,70 € | 
                POVOLO GIOVANNI | 
              
              
                | Z502B0DE0B | 
                ORDINATIVO NUMERO 49 DEL 09/12/2019 - MATERIALE VARIO PER LAVORI  IN  ECONOMIA | 
                280,51 € | 
                SPART.EDIL  S.N.C. | 
              
              
                | Z4529EF072 | 
                ORDINATIVO NUMERO 39 DEL 27/09/2019 - ACQUISTO  DI  TRANSENNE  ZINCATE STANDARD 200*117 | 
                580,00 € | 
                STRATTA FERRAMENTA S.R.L. | 
              
              
                | Z61272F959 | 
                AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO  2019 TRAMITE CONVENZIONE S.C.R. GARA... | 
                39.344,26 € | 
                UNOGAS ENERGIA S.P.A. | 
              
              
                | Z6F27A100C | 
                ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 18/03/2019 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO | 
                400,00 € | 
                WINXPAL  S.R.L. | 
              
              
                | ZE328C4611 | 
                IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 40 DEL 05/06/2019 PER L'ORGANIZZAZIONE DEL... | 
                3.991,80 € | 
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                | Z6326F933B | 
                ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 04/02/2019 - MATERIALE LEGNOSO | 
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                | ZE2299E749 | 
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                ORDINATIVO NUMERO 64 DEL 28/11/2019 - INTERVENTO DI PULIZIA PLURIUSO MINO | 
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                ORDINATIVO NUMERO 70 DEL 20/12/2019 - CANCELLERIA | 
                719,50 € | 
                FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. | 
              
              
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                ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 20/03/2019 - TERRA VEGETALE  E GRANIGLIA  PER  PARCO | 
                29,95 € | 
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                ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 18/04/2019 - ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO 2019 | 
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                | ZD728407CE | 
                ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 03/05/2019 - COMUNICAZIONE PROROGA TIROCINI AL CENTRO IMPIEGO | 
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                | Z60276E70A | 
                SERVIZI DI SORVEGLIANZA  SANITARIA  PERSONALE  COMUNALE. PROCEDURA DI ACQUISTO DI SERVIZIO- ANNO... | 
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                | ZA42B48871 | 
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                ORDINATIVO NUMERO 50 DEL 09/12/2019 - CATENA MOTOSEGA,  TESTINA BROGIO PER DECESPUGLIATORE,... | 
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                ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LAKE ME UP" LUGLIO 2019 - APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DELLA... | 
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                ORDINATIVO NUMERO 40 DEL 27/09/2019 - VESTIARIO  CANTONIERE | 
                117,05 € | 
                STRATTA FERRAMENTA S.R.L. | 
              
              
                | ZF926FE3DC | 
                ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 04/02/2019 - FORNITURA  N°  2 VENEZIANE PER INTERNO  - SCUOLA PRIMARIA | 
                298,00 € | 
                TENDA SYSTEM s.n.c. | 
              
              
                | Z062975ACE | 
                ORDINATIVO NUMERO 46 DEL 07/08/2019 - VETRO PLURIUSO | 
                41,97 € | 
                VETRERIA BIAVA S.R.L. | 
              
              
                | Z9428F3271 | 
                ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 24/06/2019 - STAMPA E CONSEGNA/SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU | 
                824,20 € | 
                ZOPPO DANIELE |